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                  羅翔文
                  • 羅翔文實戰派內部控制與內部審計專家,國際注冊內部審計師(CIA),國際注冊內部控制評估師(CCSA)
                  • 擅長領域: 風險與內控系列 審計監察
                  • 講師報價: 面議
                  • 常駐城市:上海市
                  • 學員評價: 暫無評價 發表評價
                  • 助理電話: 13140553134 QQ:2703315151
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                  《主要業務循環中的內部控制》

                  主講老師:羅翔文
                  發布時間:2021-09-01 16:08:58
                  課程詳情:

                  課程背景

                  中國企業內部控制建設發展到今天,基本概念以及一般理論掃盲階段已經過去,大部分企業正在歷經具體實務操作和持續改進的重要階段,如今企業更關心和更關注的是高風險業務領域中怎么樣落實內控,怎么樣抓住涉及到企業生死存亡、傷筋動骨的重大領域和關鍵控制點,怎么樣zhen正實現內控防范風險、創造價值、提升管理的實xiao問題。

                  您在業務循環內控實踐過程中,是否會遇到以下困惑或情形:

                  遇到各方面的阻力很大,弄了一大推文件、制度,不知道該怎么執行;

                  不了解業務,沒有跳出財務內控那個圈,所以對業務內控一籌莫展;

                  總感覺內控與企業的核心業務結合的不夠緊密,被管理層批評未站在經營的角度審視企業管理,建議得不到企業經營層認可;

                  企業發展要求管理水平不斷提高,內控怎樣不斷適應管理層不斷提高的管理要求;

                  業務部門抱怨審批流程太長,影響xiao率,xiao率和風險之間如何兼顧;

                  企業內部控制體系推進已經逐步深化,內部控制實踐困惑如何解答?

                  本課程精心選擇和重dian講解常見高風險業務循環中管控精要,分享you秀企業管理經驗,解決采購業務、銷售活動、資產管理、高風險衍生金融投融資、營運資金、人力資源、業務外包、合同管理、信息系統等業務循環中的控制難點,使得企業的內控建設能夠看得見、摸得著、抓得住,從而實現內控體系落地、執行有xiao的zui終目標。

                   

                  課程目錄

                   

                  課程收益

                  【解決業務內控難題】識別業務流程中的管控精要,解決實際工作中控制難題

                  【大量案例實操指導】通過大量案例融會貫通控制活動及方法,讓您豁然開朗

                  【完善內控降低風險】通過完善內部控制體系,提升企業風險管理水平

                   

                  課程對象:董事長、總經理、財務總監、運營總監、內控總監、內審總監、內審總監、集團及分公司內控、內審經理

                   

                  課程內容

                  第壹天       

                  一、業務循環內部控制設計要點 ?

                  1、業務循環內部控制的特點

                  2、業務環節風險對組織的影響

                  3、業務循環內控設計的技巧

                  二、采購業務內部控制實務

                  1、實施采購業務內控風險與成xiao?

                  2、采購業務內控體系實務框架

                  3、采購風險域

                  4、采購戰略控制與系統支持內控要點

                  5、采購策略及安排

                  6、供應商評估與關系管理

                  7、采購招投標及價格管理

                  8、采購會計控制

                  9、采購合同及框架協議

                  10、采購資源計劃

                  11、采購業務執行

                  12、分jie報價表、比價系統

                  三、銷售業務內部控制實務

                  1、銷售活動流程分jie與關鍵控制點識別

                  2、銷售循環主要風險點

                  3、客戶管理與信用控制

                  4、虛假訂單

                  5、價格管理

                  6、經銷商管理風險

                  7、發貨失誤

                  8、退貨管理

                  9、貨款回收期過長,形成壞賬呆賬 ?

                  10、銷售循環控制措施

                  11、客戶信用控制

                  12、銷售訂單管理

                  13、價格委員會

                  14、發貨管理

                  15、有xiao管理經銷商

                  16、退貨收貨

                  17、銷售收款管理

                  案例分析:

                  案例1:華為采購業務核心價值觀

                  案例2:供應商及物料分類策略經典案例

                  案例3:百年夏普因忽視銷售計劃管理陷入危機

                  案例4:某集團公司信用管理缺失引發巨虧

                  活動討論:

                  - 討論1:采購控制環境面臨的zui大問題

                  - 討論2:營銷打江山,NPS守江山

                   

                  2天  

                  四、資金活動中的內部控制 ?

                  1、資金管理流程分jie與關鍵控制點識別 ?

                  2、資金管理循環主要風險點

                  1)缺乏資金預算,資金運轉不暢

                  2)資金被挪用侵占

                  3)融資成本過高

                  4)過度融資導致債務危機

                  5)盲目投資 ?

                  3、資金管理循環控制措施

                  1)不相容職務分離

                  2)授權審批制度

                  3)資金預算管理

                  4)資金權限管理與授權管理

                  5)崗位責任制

                  6)崗位輪換與資金an全

                  7)票據管理

                  4、投融資循環主要風險

                  1)投資決策審批控制

                  2)并購盡職調查

                  3)投資后評估

                  4)重dian關注投資項目的收益和風險

                  5)謹慎從事股票投資或衍生金融產品高風險投資

                  五、合同管理中的內部控制                                                   

                  1、合同管理流程分jie與關鍵控制點識別

                  2、合同管理主要風險點

                  1)重大事項未簽訂合同

                  2)未評估合同對象的履約能力

                  3)遭遇商業欺詐

                  4)合同印鑒缺乏集中管理

                  5)合同檔案缺乏統一保管

                  6)合同管理控制措施

                  7)不相容職務分離

                  8)合同集中管理

                  9)合同章的保管和使用

                  10)合同審核/審批/簽訂的權限設置

                  11)有xiao利用格式合同

                  12)合同管理后評估與審計

                  案例分析:

                  - 案例5:小金庫的管控

                  - 案例6:某航空公司投資管理案例

                  - 案例7:中信泰富高風險衍生金融投資案例

                  拓展應用:

                  - 應用1:銷售業務的售后服務

                  - 應用2:綜合類客戶信用等級測評

                  - 應用3:資金管理內部控制體系項目案例


                  授課見證
                  推薦講師

                  馬成功

                  Office超級實戰派講師,國內IPO排版第一人

                  講師課酬: 面議

                  常駐城市:北京市

                  學員評價:

                  賈倩

                  注冊形象設計師,國家二級企業培訓師,國家二級人力資源管理師

                  講師課酬: 面議

                  常駐城市:深圳市

                  學員評價:

                  鄭惠芳

                  人力資源專家

                  講師課酬: 面議

                  常駐城市:上海市

                  學員評價:

                  晏世樂

                  資深培訓師,職業演說家,專業咨詢顧問

                  講師課酬: 面議

                  常駐城市:深圳市

                  學員評價:

                  文小林

                  實戰人才培養應用專家

                  講師課酬: 面議

                  常駐城市:深圳市

                  學員評價:

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