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                  劉幽山
                  • 劉幽山明珠家居集團董事長助理,延安紀豐集團董事長助理兼行政總監(jiān)
                  • 擅長領域: 團隊建設 企業(yè)管理 戰(zhàn)略管理
                  • 講師報價: 面議
                  • 常駐城市:福州市
                  • 學員評價: 暫無評價 發(fā)表評價
                  • 助理電話: 17777822973 QQ:2595558725 微信掃碼加我好友
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                  采購管理流程 內(nèi)訓

                  主講老師:劉幽山
                  發(fā)布時間:2021-08-13 16:11:57
                  課程詳情:

                  采購管理流程 內(nèi)訓

                  一、采購計劃流程說明

                  目的:

                  適用于公司所有的的原材料、設備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料(不包含辦公用品采購)的月度采購計劃的編制、審核及下達;保證采購預算對采購計劃的指導作用,確保對于預算外的采購計劃經(jīng)過適當?shù)膶徟行Ы档筒槐匾牟少彸杀敬_保采購計劃數(shù)量和時間上都可以及時滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。

                  流程角色:

                  主導部門:采購部

                  配合部門:生產(chǎn)部  財務部  

                  參與部門: 生產(chǎn)部  財務部

                  流程說明:

                  生產(chǎn)部下達月度生產(chǎn)計劃,計劃分解到周,每月25日下發(fā)下月《生產(chǎn)計劃表》到倉庫;

                  倉庫接收《生產(chǎn)計劃表》在兩個工作日內(nèi)根據(jù)庫存狀況,將計劃轉(zhuǎn)化為《物料需求計劃表》下發(fā)到采購:

                  采購在接收到《物料需求計劃表》,兩日內(nèi)根據(jù)采購周期和需求特性制定《采購計劃表》報財務審核;

                  財務接收到《采購計劃表》后,壹日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存進行審核;

                  采購在收到財務審核**的《采購計劃表》后,實施采購作業(yè)。

                  附件:

                  《采購計劃表》

                  《物料需求計劃表》


                  二、合格供應商管理流程說明

                  目的:

                  為了穩(wěn)定供應商,建立長期互惠供求關系,向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

                  流程角色:

                  主導部門:采購部

                  配合部門:技術(shù)部  研發(fā)部  

                  參與部門: 采購部  品管部  技術(shù)部  研發(fā)部  生產(chǎn)部

                  流程說明:

                  采購部依照公司正常性生產(chǎn)原材料或非正常性生產(chǎn)的原材料,由技術(shù)部/研發(fā)部提供的技術(shù)標準,采購部利用各種管道尋找供應商。

                  采購部對初選供應商分別記錄并做出《 供應商調(diào)查表 》、對供應商員工、生產(chǎn)能力、認證證書、產(chǎn)品檢驗報告等。

                  對合乎要求采購部組織技術(shù)部、研發(fā)部 、品管部、 生產(chǎn)部對供應商進行初步評審。

                  初步評審未經(jīng)**則返回重新尋找供應商,經(jīng)**后進行小批量試制,試制產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)、品管、研發(fā)鑒定,未經(jīng)**則重新要求供應商試制,試制三次不合格,則重新尋找供應商;鑒定經(jīng)**,采購部組織進行現(xiàn)場考察,現(xiàn)場考察合格后,進行小批量試產(chǎn),試產(chǎn)三次不合格,則重新尋找供應商,**后納入《 合格供應商名錄表》。

                  日常采購部按供應商管理辦法進行考核

                  附件:

                  《供應商調(diào)查表》

                  《合格供應商名錄表》

                  《供應商年、季度評審表》


                  三、生產(chǎn)物料采購流程說明

                  目的:

                  規(guī)定物料采購流程,為了保證購買性價比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。

                  規(guī)定采購合同評審的流程,確保物料采購合同有效性和實用性。

                  流程角色:

                  主導部門:采購部

                  配合部門: 品管部   

                  參與部門: 采購部 供應商 品管部  財務部

                  流程說明:

                  倉庫根據(jù)《采購計劃表》編制《申購單》,經(jīng)財務審批,總經(jīng)理審核傳至采購部;

                  采購部根據(jù)申購單,判斷物品是否特殊采購,選擇供應商下達《采購訂單》或合同;

                  《采購訂單》或《采購合同》下達后,采購人員對供貨周期進行跟蹤;

                  貨物送到后,采購人員攜物品開《驗收入庫單》送至品質(zhì)管理部檢驗(驗收單一式五聯(lián):存根聯(lián)、財務聯(lián)、倉庫聯(lián)、核算聯(lián)、檢驗聯(lián));判定為不合格品走不合格品控制流程,合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)。

                  附件:

                  《申購單》

                  《采購合同》

                  《驗收入庫單》


                  四、外協(xié)采購流程說明

                  目的:

                  為了確保本公司外購產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適時、適價并適時供應本公司銷售計劃所需產(chǎn)成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務之合格外協(xié)廠商。 

                  流程角色:

                  主導部門:采購部

                  配合部門:品管部  

                  參與部門: 采購部  品管部   財務部 

                  流程說明:

                  采購人員根據(jù)采購計劃,判斷物資是否需要外協(xié)采購,如需外協(xié)采購,進行詢價、比價、議價流程;

                  形成比價單后報財務審批;

                  確定外協(xié)供應廠商,外協(xié)廠商的確認需組織品管部、技術(shù)部等共同參加;

                  采購與其外協(xié)廠商簽訂協(xié)議書(包括供貨合同和品質(zhì)保證書),進行采購作業(yè)。

                  附件:

                  采購合同表

                  比價單


                  五、采購付款流程說明

                  目的:

                  適用于公司的除費用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。

                  流程角色:

                  主導部門:采購部

                  配合部門:財務部   

                  參與部門: 采購部   財務部 總經(jīng)理

                  流程說明:

                  采購物資經(jīng)檢驗合格入庫,要求供應商開具發(fā)票(增值稅專用發(fā)票或普通)與驗收入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù)。

                  編制付款申請單,先由部門部長審核然后交至財務部長審核無誤后呈交總經(jīng)理審批;未經(jīng)審批則返回重新核對。

                  總經(jīng)理審批**后將付款申請單交至財務部安排付款、發(fā)票核銷。

                  附件:

                  付款申請單


                  六、采購預付款流程說明

                  目的:

                  適用于公司的除費用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。

                  流程角色:

                  主導部門:采購部

                  配合部門:財務部   

                  參與部門: 采購部   財務部

                  流程說明:

                  編制《預付款申請單》,先由部門部長審核然后交至財務部長審核無誤后呈交總經(jīng)理審批;未經(jīng)審批則返回重新核對。

                  總經(jīng)理審批**后將預付款申請單交至財務部安排付款。

                  采購物資經(jīng)檢驗合格入庫,及時跟催并要求供應商開具發(fā)票(增值稅專用發(fā)票或普通)與驗收入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù)。

                  附件:

                  付款申請單


                  七、原材料入庫流程說明

                  目的:

                  對本公司進料的數(shù)量進行控制,確保進料數(shù)量準確,滿足生產(chǎn)的需要。 

                  流程角色:

                  主導部門:采購部

                  配合部門:倉庫  

                  參與部門: 采購部     財務部

                  流程說明:

                  倉庫根據(jù)采購人員送達的驗收入庫單點收貨物(只限于合格產(chǎn)品),核對是否有誤,無誤后倉庫按指定的區(qū)域儲放。若是生產(chǎn)急料,倉管可放生產(chǎn)備料區(qū)。

                  點收完畢,辦理記賬手續(xù),同時登記ERP,月末將相關票據(jù)傳遞至財務。

                  附件:

                  驗收入庫單


                  八、原材料出庫流程

                  目的:

                  對所有原材料出庫工作的規(guī)范化管理,滿足生產(chǎn)的需要。

                  流程角色:

                  主導部門:倉庫

                  配合部門:生產(chǎn)部 

                  參與部門: 倉庫   財務部

                  流程說明:

                  倉庫所有材料出庫,均需憑有效之《領料單》予以發(fā)料。

                  生產(chǎn)部領用材料,倉庫憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和生產(chǎn)部負責人簽發(fā)的領料單發(fā)料。

                  發(fā)料完畢,辦理記賬手續(xù),同時登記ERP,月末將相關票據(jù)傳遞至財務。

                  附件:

                  領料單


                  九、成品(含外協(xié))入庫流程說明

                  目的:

                  對本公司成品、外協(xié)品入庫要求及規(guī)范化管理,滿足出貨的需要。

                  流程角色:

                  主導部門:倉庫

                  配合部門:生產(chǎn)部 

                  參與部門: 倉庫     財務部

                  流程說明:

                  所有成品入庫,倉庫根據(jù)《入庫單》點收貨物,核對是否有誤,按指定的區(qū)域、產(chǎn)品的分類堆放。若是急發(fā)貨,倉管可安排暫放在待發(fā)貨區(qū)。

                  點收完畢,辦理記賬手續(xù),同時登記ERP,月末將相關票據(jù)傳遞至財務。

                  附件:

                  入庫單


                  十、成品出庫流程說明

                  目的:

                  對公司出貨進行控制,確保出貨準確無誤,防止成品品質(zhì)在出貨前發(fā)生變異。

                  流程角色:

                  主導部門:商務部

                  配合部門:倉庫   生產(chǎn)部

                  參與部門: 采購部  財務部

                  流程說明:

                  倉庫接到經(jīng)審核的《發(fā)貨通知單》后,應及時辦理相關出庫手續(xù);

                  開具《出門證》經(jīng)綜合部審核后會同貨物發(fā)給運輸單位;

                  發(fā)貨完畢,辦理記賬手續(xù),同時登記ERP,月末將相關票據(jù)傳遞至財務。

                  附件:

                  發(fā)貨通知單

                  送貨單

                  出門證


                  十一、呆滯料管理流程說明

                  目的:

                  對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的呆滯料進行及時有效的預防控制和處理。防止庫存資金積壓,提高物料儲存能力、提高存貨周轉(zhuǎn)率,促進公司資金的良性運作。 

                  流程角色:

                  主導部門:采購部

                  配合部門:技術(shù)部  品管部  

                  參與部門: 采購部  品管部  技術(shù)部  財務部

                  流程說明:

                  定義:呆滯料是指入庫時間達到或超過6個月,沒有使用的原材料或沒有發(fā)貨的產(chǎn)成品

                  倉庫負責提供《呆滯料報表》,配合相關部門作好呆滯料處置工作,包括可回收利用的呆滯料的更換以及外協(xié)物料產(chǎn)生的呆滯料返工返修、退換等聯(lián)系工作。

                  采購部依照呆滯料報表組織技術(shù)部、研發(fā)部、品管部、進行初步確認是否報廢或保留、是否可以轉(zhuǎn)售。

                  采購部將《呆滯料報表》呈總經(jīng)理審批。

                  倉庫應根據(jù)處理結(jié)果對呆滯料出庫報廢或轉(zhuǎn)售及記錄臺賬。

                  財務部負責對呆滯料處置過程的監(jiān)控、核價、評估及賬務處理等工作。

                  附件:

                  《呆滯料報表》




                   


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                  學員評價:

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